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荊門住房公積金管理中心防範業務風險提升內審效能
2017-11-17
  近日,荊門住房公積金管理中心完成《內部審計稽核管理辦法》的修訂工作並發布執行。此辦法主要是根據《審計署關于內部審計工作的規定》(審計署第4號令)及相關法律、法規,結合我市實際修訂。
  這是繼2012年《內部審計稽核管理辦法》實施以來的首次修訂。主要內容有:一是根據中心發布的公積金使用新政策的需要,對審計稽核工作的範圍、重點、方式進行了調整補充。二是理順審計稽核工作程序,刪除一些冗繁環節,將內審各項工作進行了銜接處理.三是進一步明確了審計稽核工作職責和權限。
  此次修訂旨在加強內部監督管理,確保審計稽核工作准確、及時、有效的開展。修訂後的《內部審計稽核管理辦法》將更加精煉和完善,爲推進內審工作的制度化、規範化、法制化管理提供保障。《內部審計稽核管理辦法》實施,在防範業務風險,提升內審效能方面主要體現以下三個方面:
  一、拓展內審工作空間,創新機制求規範。有效的制度體系是內審工作順利開展的保障。針對內審工作面臨的新情況,出現的新問題,《內部審計稽核管理辦法》明確權責,規範程序,使得內審工作各個環節均要做到行爲有規範、操作有程序、審計有重點,基本實現“依制度行權、按制度辦事、靠制度管人”的內審工作目標。通過辦法形成、制度保障,最大限度地提升內審工作防範效能,化解潛在的風險因素。
  二、堵塞業務工作漏洞,覆蓋盲點防風險。著力發揮內審工作的“防火牆”作用,針對可能存在的風險和問題,將各個層面實現審計工作全覆蓋,重點對逾期貸款清收工作、財務經費支出、抵押權證清理、大額資金調度情況等關鍵環節開展定期或不定期的專項審計,通過專項檢查,強化對公積金管理工作的事前、事中、事後監督。針對審計中存在的問題,下發整改通知書,要求所在單位針對查出的問題,書面提出整改方案,限期辦結,實現審計成果的最大化,有效地堵塞工作漏洞。
  三、提升內審工作效能,積累經驗促發展。依照《內部審計稽核管理辦法》要求,嚴格遵守內審工作流程,充分利用審計方式和結果,對內審工作開展過程中暴露出的問題進行分析研究,提出應對辦法,爲加強公積金管理工作和領導決策提供有力的技術支撐。通過對內審工作的嘗試和探索,積累大量內審工作經驗,從而有效地推動公積金中心內審工作效能的提升。(李歡歡

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