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沙洋縣審計局助推該縣五管齊下提升內審工作質效
2018-08-27

  今年來,沙洋縣審計局認真貫徹落實審計署11號令,采取組織專班,發函要求報送工作資料、召開座談會等形式,對全縣行政事業單位內部審計工作進行專題調研,並向縣委、縣政府提出了建立健全內審機構,加強內審監督指導,進一步提升內審工作質效等意見建議,得到采納。該縣縣政府近期組織縣直各單位及鄉鎮負責人召開專門會議,安排部署內審工作,采取五項切實措施,深入推進內審工作開展,取得較好成效。

  一、健全內審工作機構。在全縣範圍內分片、分線成立單位內審機構,並配齊內審人員。目前,在縣財政、教育、衛生、人社、交通、住建、水務、民政、林業及各鄉鎮都成立了獨立的內審機構,配備了專職的內審人員,開展獨立審計活動。並根據各單位實際情況,對不具備單獨設立內部審計機構的行政事業單位,采取以主管部門爲主,設立統一的內部審計構,抽調所屬單位的財務技術骨幹,組建審計小組,獨立開展對本部門、本系統單位的內審工作,確保該縣內部審計工作順利實施。

  二、加強內審人員培訓。一是在全縣範圍內成立內部審計協會,采取現場指導、業務交流、研討、審計工作會議等方式,分層分類加強對內部審計人員業務指導和培訓。二是拓寬培訓渠道,選派內部審計人員參與縣審計局的審計業務工作,進行實戰鍛煉,通過“以審促訓、邊審邊訓”的培訓方式,不斷提高內部審計人員業務能力和水平,加強內審隊伍建設。三是縣審計局定期不定期開展內部審計質量檢查,規範內部審計內容、業務流程、審計方法、審計文書和審計結果運用,提升內審工作質量。

  三、強化內審成果運用。縣政府明確要求,各單位黨委(組)以及主要負責人要重視審計結果運用,把內部審計結果作爲黨委(組)議事決策和本單位內設機構及所屬單位負責人考核、獎懲、任免的重要依據。專題研究對審計建議采納、審計整改、審計問責等事項,明確責任和措施,督促落實,爲內部審計工作開展創造良好環境。

  四、建立協調配合機制。建立內部審計資料備案制,要求各單位內部審計機構定期將內部審計工作計劃、總結、統計報表、審計報告等材料報送縣審計局備案。加強與內部紀檢監察、組織人事等內部監督力量的協作配合,建立信息共享、結果共用、重要事項共同實施、整改問責共同落實等工作機制;對內部審計發現的重大違紀違法問題線索,按照管轄權限依法依規及時移送紀檢監察機關、司法機關處理。

  五、完善內審管理制度。各行政事業單位以《中華人民共和國審計法》、《中國內部審計准則》等審計法律法規和國家的財經法規爲依據,進一步完善內部審計各項規章制度,同時,各內部審計機構按照內部審計規範所規定的程序、方法、內容等開展審計工作,做到內審工作有章可循,有規可依,不斷提升內審效率與質量。(肖萍)

   

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